Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 1332 / 2015 |
| Data de Emissão | 13/02/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA (93.264.232/0001-38) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO |
| Funcional Programática | COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . PROMOÇÃO AO TURISMO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEQUES PARA O CARNAVAL DE RUA 2015 | R$ 2.000,00 | R$ 0,5200 | R$ 1.040,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.040,00 | |||