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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 1332 / 2015
Data de Emissão 13/02/2015
Credor / CPF-CNPJ MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA (93.264.232/0001-38)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional Programática COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . PROMOÇÃO AO TURISMO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 LEQUES PARA O CARNAVAL DE RUA 2015 R$ 2.000,00 R$ 0,5200 R$ 1.040,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.040,00
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