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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 1307 / 2015
Data de Emissão 12/02/2015
Credor / CPF-CNPJ MARGARETE DA SILVA PEDROSO (10.808.492/0001-08)
Modalidade / Espécie DISPENSA / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 SAGU SEM SABOR - PCT DE 500 GR . R$ 100,00 R$ 2,1300 R$ 213,00
2 PIMENTAO VERDE - KG . R$ 10,00 R$ 5,5000 R$ 55,00
3 OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML . R$ 250,00 R$ 2,9500 R$ 737,50
4 MASSA PARAFUSO C/OVOS - PCT DE 1 KG . R$ 400,00 R$ 1,9500 R$ 780,00
5 MAMAO FORMOSA - KG . R$ 300,00 R$ 3,9000 R$ 1.170,00
6 EXTRATO DE TOMATE - LATA 850 G . R$ 90,00 R$ 4,2300 R$ 380,70
7 BOLACHA DOCE SABOR LEITE - PCT 400 G . R$ 200,00 R$ 3,4500 R$ 690,00
8 BANANA PRATA - KG . R$ 350,00 R$ 2,9000 R$ 1.015,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 5.041,20
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