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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 482 / 2015
Data de Emissão 23/01/2015
Credor / CPF-CNPJ HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI (05.922.293/0001-88)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional Programática COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 RODO DE MINIMO 1,00M E CABO DE NO MINIMO 1,50M R$ 8,00 R$ 58,0000 R$ 464,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 464,00
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