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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 216 / 2015
Data de Emissão 09/01/2015
Credor / CPF-CNPJ VEIGRA CAMINHÕES LTDA (04.859.689/0001-65)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE . R$ 1,00 R$ 14,0000 R$ 14,00
2 MATERIAL P/ LIMPEZA (PRODUTOS). R$ 1,00 R$ 32,0000 R$ 32,00
3 CORREIA DENTADA DA BLAZER. R$ 1,00 R$ 123,9000 R$ 123,90
4 ARRUELA DE ALUMINIO 14X20. R$ 1,00 R$ 1,5000 R$ 1,50
5 FILTRO DUTO. R$ 1,00 R$ 321,4000 R$ 321,40
6 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM. R$ 1,00 R$ 83,0000 R$ 83,00
7 ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM DA BLAZER. R$ 1,00 R$ 127,6000 R$ 127,60
8 CORREIA 6PK1725. R$ 1,00 R$ 68,7000 R$ 68,70
9 TENSOR DA CORREIA DENTADA MONTANA. R$ 1,00 R$ 137,8000 R$ 137,80
TOTAL DOS ITENS: R$ 909,90
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