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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 8930 / 2015
Data de Emissão 19/09/2014
Credor / CPF-CNPJ GABRIELA TORRES RAUBER (08.829.940/0001-08)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo RESTOS A PAGAR
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 COLA GLITER TUBO 40 GR - NA COR VERDE . R$ 0,00 R$ 3,0000 R$ 0,00
2 FOLHA A4 VERDE - 75 G/M2 - PCT C/500 FOLHAS . R$ 0,00 R$ 14,8000 R$ 0,00
3 FOLHA A4 ROSA - 75 G/M2- PCT C/500 FOLHAS . R$ 0,00 R$ 14,8000 R$ 0,00
4 COLA GLITER TUBO 40 GR - NA COR PRATA . R$ 0,00 R$ 3,0000 R$ 0,00
5 GRAMPEADOR 26/6 PEQUENO . R$ 0,00 R$ 5,9000 R$ 0,00
6 GRAMPEADOR 23/6- 1/4 . R$ 0,00 R$ 7,8000 R$ 0,00
7 COLA GLITER TUBO 40 GR - NA COR AMARELA . R$ 0,00 R$ 3,0000 R$ 0,00
8 PAPEL FANTASIA CORES VARIADAS . R$ 0,00 R$ 1,3000 R$ 0,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 0,00
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