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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 8922 / 2015
Data de Emissão 19/09/2014
Credor / CPF-CNPJ GABRIELA TORRES RAUBER (08.829.940/0001-08)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo RESTOS A PAGAR
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 NOTA AUTO ADESIVA- BLOCO DE 100 FOLHAS 76X76 MM . R$ 8,00 R$ 2,3000 R$ 18,40
2 GRAMPEADOR 26/6 PEQUENO . R$ 2,00 R$ 5,9000 R$ 11,80
TOTAL DOS ITENS: R$ 30,20
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