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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 8921 / 2015
Data de Emissão 19/09/2014
Credor / CPF-CNPJ GABRIELA TORRES RAUBER (08.829.940/0001-08)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo RESTOS A PAGAR
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA . ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 COLCHETE N°15 NIQUELADO CX/72 . R$ 13,00 R$ 6,8000 R$ 88,40
2 EASYROOLL PARA LOGOS 682 (ROLO DE TINTA) . R$ 3,00 R$ 38,0000 R$ 114,00
3 FOLHA A4 ROSA - 75 G/M2- PCT C/500 FOLHAS . R$ 40,00 R$ 14,8000 R$ 592,00
4 PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS . R$ 12,00 R$ 7,8000 R$ 93,60
5 COLCHETE N° 10 NIQUELADO CX/72 . R$ 10,00 R$ 3,8000 R$ 38,00
6 GRAMPEADOR 26/6 PEQUENO . R$ 3,00 R$ 5,9000 R$ 17,70
7 FOLHA A4 VERDE - 75 G/M2 - PCT C/500 FOLHAS . R$ 10,00 R$ 14,8000 R$ 148,00
8 COLCHETE N°11 NIQUELADO CX/72 . R$ 12,00 R$ 4,8000 R$ 57,60
9 PASTA AZ . R$ 40,00 R$ 6,2000 R$ 248,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.397,30
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