Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 8918 / 2015
Data de Emissão 19/09/2014
Credor / CPF-CNPJ PATRICIA M. MULLER (17.766.803/0001-54)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo RESTOS A PAGAR
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional Programática COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 TNT VERDE BANDEIRA -ROLO 1,40 LARGURA C/ 100 MTS . R$ 0,00 R$ 83,0000 R$ 0,00
2 ESTILETE GRANDE - 18MM . R$ 0,00 R$ 1,2000 R$ 0,00
3 PINCEL N° 10 CABO LONGO CX C/ 12 UNIDADES . R$ 0,00 R$ 17,0000 R$ 0,00
4 TNT BRANCO 1,40 LARGURA -100 METROS . R$ 0,00 R$ 83,0000 R$ 0,00
5 PINCEL P/ PINTURA N° 00 . R$ 0,00 R$ 1,0000 R$ 0,00
6 GRAMPEADOR GRANDE P/200FLS . R$ 0,00 R$ 68,0000 R$ 0,00
7 TNT AZUL -ROLO 1,40 LARGURA C/ 100M . R$ 0,00 R$ 83,0000 R$ 0,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 0,00
Voltar