Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dados do Empenho
Número / Exercício 436 / 2015
Data de Emissão 21/01/2015
Credor / CPF-CNPJ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (88.604.897/0001-03)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.1.9.0.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 ESP.REFER.PARTE PATRON.INSS DOS DIREITOS RESCISÓRIOS -SALDO DE SALÁRIO,ADIC.INSALU BRIDADE, FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAL ATÉ 14/01/2015,DO SENHOR DIEFERSON LUIZ DE SOUZA PACHECO.. R$ 1,00 R$ 78,0600 R$ 78,06
TOTAL DOS ITENS: R$ 78,06
Voltar