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Elemento de Despesa

3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dados do Empenho
Número / Exercício 1086 / 2012
Data de Emissão 01/02/2012
Credor / CPF-CNPJ FABRICIO DORNELES SOUZA (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 REF. A DESPESAS DE PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/02/2012 CFE REQUISIÇÃO ANEXA. R$ 1,00 R$ 26,8000 R$ 26,80
TOTAL DOS ITENS: R$ 26,80
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