Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 9201 / 2012
Data de Emissão 22/10/2012
Credor / CPF-CNPJ DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso FNDE-TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 REPOSIÇAO OLEO CAIXA DIFERENCIAL REPOSIÇAO OLEO CAIXA DIFERENCIAL IOU 3177 R$ 1,00 R$ 30,0000 R$ 30,00
2 REPARO NA CAIXA DE CAMBIO ALAVANCA TAMPA SELETOR R$ 1,00 R$ 91,0000 R$ 91,00
3 REPARO NA CAIXA DE CAMBIO PLANETARIA R$ 1,00 R$ 217,0000 R$ 217,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 338,00
Voltar