Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 521 / 2012
Data de Emissão 30/01/2012
Credor / CPF-CNPJ SANDRA MARA VENDRUSCOLO-EPP (93.590.370/0001-07)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 DESP.AQUISIÇÃO DE FR.ESP.ALIMENTAR, REF. PROCESSO JUDICIAL Nº 085/1.11.000446-7 CONFME.PED.INT.2718 R$ 4,00 R$ 49,0500 R$ 196,20
TOTAL DOS ITENS: R$ 196,20
Voltar