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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 8188 / 2012
Data de Emissão 18/09/2012
Credor / CPF-CNPJ IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 AMORTECEDOR DIANTEIRO R$ 2,00 R$ 102,0000 R$ 204,00
2 BATENTE E SANFONA KIT R$ 2,00 R$ 12,0000 R$ 24,00
3 BUCHA BALANÇA DE FERRO R$ 4,00 R$ 18,0000 R$ 72,00
4 PASTILHA DE FREIO JOGO R$ 1,00 R$ 37,0000 R$ 37,00
5 JUNTA DO MOTOR ESCAPAMENTO SAIDA R$ 1,00 R$ 10,0000 R$ 10,00
6 GARFO TRAMBULADOR MARCHAS R$ 1,00 R$ 9,0000 R$ 9,00
7 BORRACHA PORTA DIANTEIRA R$ 2,00 R$ 38,0000 R$ 76,00
8 BORRACHA PORTA TRASEIRA R$ 2,00 R$ 38,0000 R$ 76,00
9 BORRACHA DO BAGAGEIRO R$ 1,00 R$ 38,0000 R$ 38,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 546,00
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