Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7976 / 2012 |
| Data de Emissão | 31/08/2012 |
| Credor / CPF-CNPJ | JOSE HORACIO VARGAS DE VARGAS (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | REF. A DESPESAS NO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA SALDAR DESPESAS DE (COMBUSTIVEIS)EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/ESTEIO NO DIA 03/09/2012 PARA BUSCAR EQUIPAMENTO E MATERIAIS UTILIZADOS NA CASA DE CACEQUI NA EXPOINTER/2012 CFE REQUISIÇÃO ANEXA. | R$ 1,00 | R$ 100,0000 | R$ 100,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 100,00 | |||