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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 7976 / 2012
Data de Emissão 31/08/2012
Credor / CPF-CNPJ JOSE HORACIO VARGAS DE VARGAS (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 REF. A DESPESAS NO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA SALDAR DESPESAS DE (COMBUSTIVEIS)EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/ESTEIO NO DIA 03/09/2012 PARA BUSCAR EQUIPAMENTO E MATERIAIS UTILIZADOS NA CASA DE CACEQUI NA EXPOINTER/2012 CFE REQUISIÇÃO ANEXA. R$ 1,00 R$ 100,0000 R$ 100,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 100,00
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