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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 324 / 2012
Data de Emissão 16/01/2012
Credor / CPF-CNPJ DAIANA FERREIRA ISMAEL (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional Programática COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . PROMOÇÃO AO TURISMO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 REF.A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE (FLORES) PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CANDIDATAS A GAROTA VERÃO/2012 CFE PEDIDO INTERNO Nº 0246/2012. R$ 1,00 R$ 130,5000 R$ 130,50
TOTAL DOS ITENS: R$ 130,50
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