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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 6307 / 2012
Data de Emissão 23/07/2012
Credor / CPF-CNPJ IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 ROLAMENTO RODA TRASEIRA R$ 1,00 R$ 320,0000 R$ 320,00
2 RETENTOR 01 R$ 1,00 R$ 108,0000 R$ 108,00
3 BOMBA DAGUA 1 R$ 1,00 R$ 229,0000 R$ 229,00
4 ADESIVO SILICONE 01 R$ 1,00 R$ 11,2000 R$ 11,20
TOTAL DOS ITENS: R$ 668,20
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