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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 5851 / 2012
Data de Emissão 28/06/2012
Credor / CPF-CNPJ KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA (05.808.881/0004-38)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 REF. A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR AO VEICULO FORD 1517 DA SMTT CFE PEDIDO INTERNO Nº 2745/2012. R$ 1,00 R$ 200,9000 R$ 200,90
TOTAL DOS ITENS: R$ 200,90
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