Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 4995 / 2012
Data de Emissão 05/06/2012
Credor / CPF-CNPJ PAMPEIRO S/A COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS (95.594.164/0001-09)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 REF. A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ISQ 9669 DA SMS CFE PEDIDO INTERNO Nº 2967/2012. R$ 1,00 R$ 232,0300 R$ 232,03
TOTAL DOS ITENS: R$ 232,03
Voltar