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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 4104 / 2012
Data de Emissão 10/05/2012
Credor / CPF-CNPJ SUVESA SUPER VEICULOS ICT LTDA (88.301.668/0001-10)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 REF. A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 01 (COMPRESSOR DE AR) PARA O VEICULO ONIBUS SCANIA MILE 94 DA SECTUR CFE PEDIDO INTERNO Nº 5857/2012. R$ 1,00 R$ 1.300,0000 R$ 1.300,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.300,00
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