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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 3437 / 2012
Data de Emissão 27/04/2012
Credor / CPF-CNPJ VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME (08.846.328/0001-35)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LIVRE
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 REF. A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE (RECARGAS) DE CARTUCHOS 210 E 211 PARA A SMAS CFE PEDIDO INTERNO Nº 2305/2012. R$ 1,00 R$ 72,0000 R$ 72,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 72,00
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