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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 3228 / 2012
Data de Emissão 19/04/2012
Credor / CPF-CNPJ J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA (95.424.321/0004-72)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 REF.A DESPESAS DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24/04 COM RETORNO NO DIA 25/04/2012 CFE REQUISIÇÃO ANEXA. R$ 1,00 R$ 178,7400 R$ 178,74
TOTAL DOS ITENS: R$ 178,74
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