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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 2909 / 2012
Data de Emissão 02/04/2012
Credor / CPF-CNPJ NICOLA VEICULOS LTDA-SAO GABRIEL (89.342.497/0013-73)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 REF. A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO IRX 3848 DA SMS CFE PEDIDO INTERNO Nº 2833/2012. R$ 1,00 R$ 1.996,7600 R$ 1.996,76
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.996,76
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