Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2764 / 2012 |
| Data de Emissão | 30/03/2012 |
| Credor / CPF-CNPJ | NICOLA VEICULOS LTDA-SAO GABRIEL (89.342.497/0013-73) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | REF. A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DO GABINETE IRR 0823 CFE PEDIDO INTERNO Nº 0018/2012. | R$ 1,00 | R$ 172,0000 | R$ 172,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 172,00 | |||