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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 2687 / 2012
Data de Emissão 29/03/2012
Credor / CPF-CNPJ WANCURA & CIA LTDA (87.720.603/0001-46)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática TRANSPORTE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO . VIAS URBANAS
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 REF. A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PONTE DE SÃO SIMÃO CFE PEDIDO INTERNO Nº 2710/2012. R$ 1,00 R$ 2.572,5000 R$ 2.572,50
TOTAL DOS ITENS: R$ 2.572,50
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