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Execução Orçamentária por Localizador - 2019
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Programas, Ações e Projetos Vlr. Orçado Vlr. Corrigido Vlr. Executado Vlr. Restante % Comp.
01008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/TRANSP.ESCOLAR SAL.EDUCAÇÃO R$ 100.000,00 R$ 20.000,00 R$ 120.000,00 R$ 0,00
100,0%
01044 REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA COOPERATIVA DOS FERROVIARIOS R$ 0,00 R$ 305.918,25 R$ 305.918,25 R$ 0,00
100,0%
02082 INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS R$ 42.200,00 R$ 24.162,91 R$ 66.362,91 R$ 0,00
100,0%
02005 CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DO GABINETE R$ 30.000,00 R$ 11.437,15 R$ 41.437,15 R$ 0,00
100,0%
02086 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA JARI R$ 4.000,00 R$ -2.875,00 R$ 1.125,00 R$ 0,00
100,0%
02135 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO R$ 13.000,00 R$ 16.090,02 R$ 29.090,02 R$ 0,00
100,0%
02120 MANUT.DO PROJETO AMIGOS DO ESPORTE E CRAQUE NA ESCOLA R$ 34.000,00 R$ -11.086,00 R$ 22.914,00 R$ 0,00
100,0%
02122 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL ESTUDANTIL R$ 5.000,00 R$ 2.233,31 R$ 7.233,31 R$ 0,00
100,0%
01162 AQUISIÇÃO DE TERRENO R$ 0,00 R$ 49.829,22 R$ 49.829,22 R$ 0,00
100,0%
01001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS R$ 100.000,00 R$ 88.500,00 R$ 188.500,00 R$ 0,00
100,0%
01164 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM R$ 0,00 R$ 8.243,00 R$ 8.243,00 R$ 0,00
100,0%
01106 MDR - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA R$ 0,00 R$ 105.000,00 R$ 105.000,00 R$ 0,00
100,0%
02017 ASSISTÊNCIA E CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PROG. LEITE R$ 64.500,00 R$ 4.140,00 R$ 68.640,00 R$ 0,00
100,0%
02081 CONSEV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SEFAZ R$ 15.000,00 R$ -9.437,18 R$ 5.562,82 R$ 0,00
100,0%
02066 COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS R$ 651.000,00 R$ -149.771,39 R$ 501.228,61 R$ 0,00
100,0%
02098 MANUT.VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - MOBREC 25% DA CF R$ 10.000,00 R$ -2.000,00 R$ 8.000,00 R$ 0,00
100,0%
02117 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - RP R$ 26.300,00 R$ -1.238,30 R$ 25.061,70 R$ 0,00
100,0%
01034 FNDE-TERMO DE COMP.PAR Nº 201400040 R$ 0,00 R$ 4.187,36 R$ 4.187,36 R$ 0,00
100,0%
02072 CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SECTUR R$ 20.000,00 R$ -12.366,60 R$ 7.633,40 R$ 0,00
100,0%
01161 MAPA - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA R$ 0,00 R$ 185.909,98 R$ 185.909,98 R$ 0,00
100,0%
02089 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS R$ 110.000,00 R$ 3.792,96 R$ 113.792,96 R$ 0,00
100,0%
01036 REFORM.DA GARE DA ESTAÇÃO FERREA-EMENDA PARL.LAZIER MARTINS R$ 0,00 R$ 15.789,80 R$ 15.789,80 R$ 0,00
100,0%
00007 AUXILIOS E SUBVENÇÕES R$ 120.000,00 R$ 4.618,16 R$ 124.618,16 R$ 0,00
100,0%
02076 PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS R$ 50.000,00 R$ 2.778,90 R$ 52.778,90 R$ 0,00
100,0%
02108 MANUT.CONSERV.PRÉDIOS ESCOLARES - SALÁRIO EDUCAÇÃO R$ 97.758,58 R$ 40.057,42 R$ 137.816,00 R$ 0,00
100,0%
02127 CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SEPLAN R$ 20.000,00 R$ -5.478,73 R$ 14.521,27 R$ 0,00
100,0%
01105 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES R$ 100.000,00 R$ -27.149,50 R$ 72.850,50 R$ 0,00
100,0%
01042 CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE R$ 0,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 0,00
100,0%
02112 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - RC. PRÓPRIOS R$ 118.981,95 R$ 3.951,15 R$ 122.933,10 R$ 0,00
100,0%
01107 CONTRAPARTIDA MDR - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA R$ 0,00 R$ 20.800,00 R$ 20.800,00 R$ 0,00
100,0%
02085 CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMTT R$ 600.000,00 R$ 184.694,34 R$ 784.694,13 R$ 0,21
100,0%
00006 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 80.000,00 R$ -34.854,00 R$ 45.145,98 R$ 0,02
100,0%
02006 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA PGM R$ 687.254,56 R$ 136.571,00 R$ 823.824,93 R$ 0,63
100,0%
02029 MANUT.DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.541.976,76 R$ -222.127,02 R$ 2.319.847,36 R$ 2,38
100,0%
02083 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMTT R$ 1.723.750,16 R$ -54.457,00 R$ 1.669.290,58 R$ 2,58
100,0%
02146 IPERGS FOPAG ASPS E VINCULADOS SAÚDE R$ 209.931,29 R$ 40.779,00 R$ 250.709,85 R$ 0,44
100,0%
02079 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEFAZ R$ 1.140.031,74 R$ -177.649,00 R$ 962.379,83 R$ 2,91
100,0%
02068 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECAD R$ 730.786,80 R$ 160.061,03 R$ 890.845,14 R$ 2,69
100,0%
02033 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMS R$ 307.400,00 R$ 30.065,55 R$ 337.464,38 R$ 1,17
100,0%
02071 MANUTENÇÃO DA SECTUR R$ 119.000,00 R$ 13.464,92 R$ 132.464,33 R$ 0,59
100,0%
02003 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO R$ 521.459,85 R$ 14.814,80 R$ 536.271,76 R$ 2,89
100,0%
02058 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMAMA R$ 689.797,72 R$ 95.164,00 R$ 784.956,58 R$ 5,14
100,0%
02151 IPERGS FOPAG MDE E FUNDEB R$ 200.927,72 R$ -53.349,00 R$ 147.577,74 R$ 0,98
100,0%
02075 REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS R$ 82.575,00 R$ -9.404,69 R$ 73.169,82 R$ 0,49
100,0%
02121 FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO R$ 50.000,00 R$ 5.187,50 R$ 55.187,05 R$ 0,45
100,0%
02010 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO R$ 264.775,22 R$ 15.680,00 R$ 280.452,91 R$ 2,31
100,0%
02125 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEPLANIC R$ 451.442,07 R$ -75.640,00 R$ 375.798,96 R$ 3,11
100,0%
02084 MANUTENÇÃO DA SMTT R$ 190.000,00 R$ 5.943,02 R$ 195.941,09 R$ 1,93
100,0%
02126 MANUTENÇÃO DA SEPLANIC R$ 70.000,00 R$ 6.708,38 R$ 76.707,60 R$ 0,78
100,0%
02059 MANUTENÇÃO DA SMAMA R$ 200.000,00 R$ 10.577,91 R$ 210.575,36 R$ 2,55
100,0%
02027 MANUT.DA FOPAG DO COMDICA R$ 104.427,35 R$ 2.601,00 R$ 107.027,02 R$ 1,33
100,0%
02009 MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS R$ 96.000,00 R$ -2.108,92 R$ 93.889,86 R$ 1,22
100,0%
00001 SENTENÇAS JUDICIAIS R$ 110.000,00 R$ -48.092,00 R$ 61.907,02 R$ 0,98
100,0%
02057 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SMAMA R$ 4.000,00 R$ 2.293,00 R$ 6.292,90 R$ 0,10
100,0%
02070 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECTUR R$ 703.468,33 R$ 114.460,00 R$ 817.894,49 R$ 33,84
100,0%
02119 MANUTENÇÃO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL R$ 18.700,00 R$ 738,59 R$ 19.437,64 R$ 0,95
100,0%
02037 CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA R$ 16.000,00 R$ 2.213,00 R$ 18.211,69 R$ 1,31
100,0%
02011 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO R$ 15.000,00 R$ -1.012,96 R$ 13.985,88 R$ 1,16
100,0%
02078 MANUTENÇÃO DO CARNAVAL DE RUA R$ 90.000,00 R$ -4.500,00 R$ 85.492,00 R$ 8,00
100,0%
02008 MANUTENÇÃO DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS R$ 106.727,62 R$ 1.214,00 R$ 107.929,52 R$ 12,10
100,0%
00004 PASEP R$ 455.163,63 R$ -69.421,00 R$ 385.687,96 R$ 54,67
100,0%
02088 MANUT.APMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 330.000,00 R$ 13.190,53 R$ 343.103,90 R$ 86,63
100,0%
02147 PASSIVO ATUARIAL FOPAG ASPS E VINCULADOS SAÚDE R$ 792.891,41 R$ 11.026,56 R$ 803.679,42 R$ 238,55
100,0%
01007 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES SAL.EDUC. R$ 25.000,00 R$ 45.200,00 R$ 70.167,28 R$ 32,72
100,0%
01163 REFORMA DA UBS GUILHERME RUMPEL NA LOCALIDADE DE UMBU R$ 0,00 R$ 37.700,00 R$ 37.681,85 R$ 18,15
100,0%
02152 PASSIVO ATUARIAL FOPAG MDE E FUNDEB R$ 867.467,41 R$ 35.274,00 R$ 902.158,22 R$ 583,19
99,9%
02034 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE R$ 1.170.000,00 R$ 727.684,02 R$ 1.895.811,58 R$ 1.872,44
99,9%
00002 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA R$ 350.000,00 R$ 97.200,00 R$ 446.702,42 R$ 497,58
99,9%
02144 COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG SAÚDE BUCAL R$ 123.908,79 R$ -2.133,00 R$ 121.583,69 R$ 192,10
99,8%
02097 CONSERV.E MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 25% DA CF R$ 600.000,00 R$ -20.000,00 R$ 579.041,84 R$ 958,16
99,8%
02069 MANUTENÇÃO DA SECAD R$ 600.000,00 R$ 89.243,82 R$ 687.612,06 R$ 1.631,76
99,8%
02004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO R$ 130.000,00 R$ 8.937,60 R$ 138.566,17 R$ 371,43
99,7%
02080 MANUTENÇÃO DA SEFAZ R$ 177.739,40 R$ 18.730,62 R$ 195.884,44 R$ 585,58
99,7%
02047 MANUT.DA ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA RECURSO ESTADO R$ 43.542,27 R$ 26.000,00 R$ 69.309,00 R$ 233,27
99,7%
02101 MANUT.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE 25%CF R$ 60.000,00 R$ 914,91 R$ 60.638,57 R$ 276,34
99,5%
02040 MANUTENÇÃO DO PAB FIXO R$ 220.191,54 R$ 1.193.981,80 R$ 1.407.674,35 R$ 6.498,99
99,5%
02007 MANUTENÇÃO DA PGM R$ 69.000,00 R$ -1.452,80 R$ 67.224,72 R$ 322,48
99,5%
02102 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 60% R$ 2.290.139,30 R$ -150.050,00 R$ 2.129.684,82 R$ 10.404,48
99,5%
02060 CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMAMA R$ 200.000,00 R$ 13.786,59 R$ 212.732,32 R$ 1.054,27
99,5%
02015 AUXILIOS E SUBVENÇÕES R$ 30.000,00 R$ 14.000,00 R$ 43.735,70 R$ 264,30
99,4%
02145 COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG NASF R$ 95.787,03 R$ -8.213,00 R$ 87.031,50 R$ 542,53
99,4%
02106 MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB R$ 1.035.937,95 R$ 5.870,00 R$ 1.035.290,84 R$ 6.517,11
99,4%
02038 MANUTENÇÃO DO PSF RECURSO FEDERAL R$ 269.337,31 R$ 101.700,00 R$ 368.558,63 R$ 2.478,68
99,3%
00003 RPPS R$ 4.345.779,77 R$ 165.000,00 R$ 4.478.756,01 R$ 32.023,76
99,3%
02030 COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PACS R$ 254.039,31 R$ -53.470,00 R$ 199.129,58 R$ 1.439,73
99,3%
02094 MANUT.DA FOPAG SECM - MDE 25% CF R$ 787.252,10 R$ 195.299,25 R$ 974.016,01 R$ 8.535,34
99,1%
02051 MANUTENÇÃO PMAQ - PAB VARIÁVEL R$ 297.275,15 R$ 46.000,00 R$ 340.164,38 R$ 3.110,77
99,1%
02099 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25% DA CF R$ 200.000,00 R$ -29.770,00 R$ 168.589,58 R$ 1.640,42
99,0%
02103 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 40% R$ 1.036.457,32 R$ 444.100,00 R$ 1.458.566,92 R$ 21.990,40
98,5%
02109 MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO R$ 230.000,00 R$ -18.857,42 R$ 207.805,97 R$ 3.336,61
98,4%
02036 MANUTENÇÃO VIGIÂNCIA SANITÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS R$ 66.302,24 R$ -57.512,00 R$ 8.648,90 R$ 141,34
98,4%
02107 MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB R$ 374.466,58 R$ 97.500,00 R$ 463.920,07 R$ 8.046,51
98,3%
02140 MANUT.DA FOPAG DA VISA R$ 375.642,62 R$ -120.786,00 R$ 249.144,50 R$ 5.712,12
97,8%
02019 DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS R$ 30.000,00 R$ -8.040,00 R$ 21.457,00 R$ 503,00
97,7%
02104 MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60% FUNDEB R$ 152.174,32 R$ 9.000,00 R$ 156.732,33 R$ 4.441,99
97,2%
02073 PROMOÇÃO DE EVENTOS/ATIVIDADES CULTURAIS R$ 32.000,00 R$ 33.619,20 R$ 63.803,20 R$ 1.816,00
97,2%
02039 MANUTENÇÃO DO PACS RECURSO FEDERAL R$ 344.625,96 R$ 86.500,00 R$ 418.806,69 R$ 12.319,27
97,1%
02044 MANUTENÇÃO PSF RECURSO ESTADUAL R$ 193.382,50 R$ 56.500,00 R$ 241.877,03 R$ 8.005,47
96,8%
02096 MANUTENÇÃO DA SECM - MDE 25% DA CF R$ 700.000,00 R$ 161.092,80 R$ 826.775,44 R$ 34.317,36
96,0%
02014 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO FMAS R$ 33.000,00 R$ 18.840,00 R$ 49.546,09 R$ 2.293,91
95,6%
02043 MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO ESTADUAL R$ 48.419,93 R$ 6.900,00 R$ 52.707,11 R$ 2.612,82
95,3%
02026 MANUT. DA FOPAG DO CICA R$ 174.902,34 R$ 9.000,00 R$ 173.921,87 R$ 9.980,47
94,6%
02013 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 150.000,00 R$ 38.400,00 R$ 176.857,62 R$ 11.542,38
93,9%
02095 COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB - MDE 25% CF R$ 439.954,15 R$ -417.891,18 R$ 20.671,79 R$ 1.391,18
93,7%
02139 ATEN.INTEG.SAÚDE PES.PRIV.LIBERD.SIST.PRIS.PNAISP R$ 71.924,94 R$ 25.000,00 R$ 90.535,21 R$ 6.389,73
93,4%
02028 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PPD R$ 3.600,00 R$ 600,00 R$ 3.900,00 R$ 300,00
92,9%
02136 SIA SUS – AMBULATORIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. R$ 308.598,98 R$ 194.604,88 R$ 465.164,17 R$ 38.039,69
92,4%
02111 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL R$ 63.115,99 R$ 12.000,00 R$ 69.198,60 R$ 5.917,39
92,1%
02105 MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% FUNDEB R$ 43.301,84 R$ 43.500,00 R$ 79.563,63 R$ 7.238,21
91,7%
02025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CICA R$ 95.400,00 R$ 1.060,00 R$ 88.156,05 R$ 8.303,95
91,4%
02041 MANUT.DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA REC.FEDERAL R$ 77.826,63 R$ 77.280,13 R$ 141.430,85 R$ 13.675,91
91,2%
02042 MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO FEDERAL R$ 107.999,89 R$ 36.000,00 R$ 131.298,88 R$ 12.701,01
91,2%
02132 PSF – NASF – REC. FEDERAL. R$ 144.613,94 R$ 9.500,00 R$ 138.809,97 R$ 15.303,97
90,1%
02018 PLANTÃO SOCIAL R$ 70.000,00 R$ -7.000,00 R$ 56.160,13 R$ 6.839,87
89,1%
02045 MANUTENÇÃO PACS RECURSO ESTADUAL R$ 25.383,22 R$ -8.400,00 R$ 15.134,87 R$ 1.848,35
89,1%
02012 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.268.614,14 R$ -150.500,00 R$ 994.361,67 R$ 123.752,47
88,9%
02113 MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR UNIÃO - FNDE R$ 27.335,84 R$ 0,00 R$ 23.896,15 R$ 3.439,69
87,4%
02128 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL R$ 12.400,00 R$ -10.843,00 R$ 1.341,30 R$ 215,70
86,1%
01032 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO R$ 1.617,32 R$ 10.666,71 R$ 10.413,40 R$ 1.870,63
84,8%
02052 MANUTENÇÃO NAAB - NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE MENTAL R$ 96.000,00 R$ 1.700,00 R$ 79.957,30 R$ 17.742,70
81,8%
02032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE R$ 450.000,00 R$ 317.118,18 R$ 623.337,40 R$ 143.780,78
81,3%
02055 MANUTENÇÃO DO 1ª INFÂNCIA MELHOR - PIM R$ 181.578,10 R$ 0,00 R$ 141.630,24 R$ 39.947,86
78,0%
00005 PASEP CIDE R$ 189,63 R$ 0,00 R$ 146,50 R$ 43,13
77,3%
02141 CEO- LABORAT.REGION.PROTESE DENTARIAS MEDIA E ALTA COMPEXIDADE R$ 94.040,16 R$ 0,00 R$ 72.638,55 R$ 21.401,61
77,2%
02054 MANUTENÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE R$ 97.943,26 R$ 0,00 R$ 72.446,89 R$ 25.496,37
74,0%
02090 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REC. CIDE R$ 19.572,57 R$ 0,00 R$ 14.348,00 R$ 5.224,57
73,3%
02023 FNAS - IGDSUAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.828,03 R$ 4.200,00 R$ 4.368,19 R$ 1.659,84
72,5%
02116 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA R$ 23.900,00 R$ 8.000,00 R$ 22.927,12 R$ 8.972,88
71,9%
01040 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ R$ 60.272,42 R$ 20.000,00 R$ 55.099,99 R$ 25.172,43
68,6%
02021 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO R$ 72.981,31 R$ 0,00 R$ 41.153,91 R$ 31.827,40
56,4%
02024 MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS - COMDICA R$ 5.000,00 R$ -2.000,00 R$ 1.669,30 R$ 1.330,70
55,6%
02133 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA/OFICINAS TERAPEUTICAS. R$ 36.765,78 R$ -1.700,00 R$ 18.297,54 R$ 16.768,24
52,2%
02067 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE R$ 63.505,53 R$ 0,00 R$ 25.132,66 R$ 38.372,87
39,6%
02020 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA R$ 56.632,04 R$ 0,00 R$ 22.023,91 R$ 34.608,13
38,9%
02050 MANUTENÇÃO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA R$ 225.559,66 R$ 10.000,00 R$ 71.452,53 R$ 164.107,13
30,3%
02134 FNAS – PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV R$ 109.286,76 R$ 0,00 R$ 33.106,56 R$ 76.180,20
30,3%
02063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PRÓ-FINAGRO R$ 36.972,39 R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 28.972,39
21,6%
02022 IGDSUAS - APOIO FINANC.MINIST.DES.SOCIAL COMB.FOME R$ 16.452,24 R$ -4.200,00 R$ 816,90 R$ 11.435,34
6,7%
02114 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02131 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL – FNDE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01026 CONTRAP.MUNICÍPIO P/AQUIS. EQUIP. CONSTR. PRONTO SOCORRO 24H-CONS. POPULAR. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02035 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 5.000,00 R$ -5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01010 REVESTIMENTO ASFALTICO DE RUAS R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500.000,00
0,0%
01046 CONV. 833637/16 MAPA - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01029 CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PARQUES DE EVENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02118 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES R$ 23.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.000,00
0,0%
01012 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02158 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01064 CONV.MINIST.CIDADES PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA HUMAITÁ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01033 MDA PRONAT-AQUIS.PATRULHA AGRÍCOLA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01014 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
09999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 112.298,26 R$ -112.298,26 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01089 CALÇ.DAS RUAS 20 DE SETEMBRO E PADRE VITORINO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02056 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA RECURSO FEDERAL R$ 26.011,38 R$ -25.000,00 R$ 0,00 R$ 1.011,38
0,0%
02137 PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL R$ 14.195,74 R$ -2.500,00 R$ 0,00 R$ 11.695,74
0,0%
01035 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/UBS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01016 DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO C/ESTADO. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01094 MAPA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01037 APOIO A CRECHES SUPLEMENTAÇÃO - FNDE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02124 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE R$ 1.860,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.860,00
0,0%
01018 AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE – CONV. PORTARIA SES OU TERMOS DE COMPROMI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01101 FNDE/MEC CONST.COBERT.QDA.ESCOLA FERNÃO DIAS E CÂNDIDO JOSÉ VAZ. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02092 MANUT.E CONSERV.DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS R$ 2.000,00 R$ -2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01003 FNAS - PROG.PISO BÁSICO VARIÁVEL II R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02142 FORMAÇÃO DA CULTURA AFRO BRASILEIRA-SAL.EDUCAÇÃO R$ 10.000,00 R$ -10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01039 REFORMA UBS PADRE BOTTON R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02077 CAMPING DO SÃO SIMÃO R$ 15.000,00 R$ -15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01020 FES FAEC R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01104 FNS - EMENDA PARLAMENTAR - AQUIS. DE VEICULO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02062 MANUTENÇÃO DO PROJETO BACIA LEITEIRA R$ 10.000,00 R$ -10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01005 CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01041 FNS - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01023 AQUIS.EQUIP.CONSTR.PRONTO SOCORRO 24H-CONS.POPULAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02064 MANUTENÇÃO DAS AGROINDUSTRIAS R$ 15.000,00 R$ -15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01043 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONSULTA POPULAR 2016/2017 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02049 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - DIABETES MELLITUS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02130 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM O ESTADO R$ 10.000,00 R$ -10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01025 ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UBS -PSF ESTADO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01109 CONSULTA POPULAR - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA R$ 0,00 R$ 144.601,00 R$ 0,00 R$ 144.601,00
0,0%
01009 CALÇAMENTO DE RUAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02148 FNS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA R$ 224,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 224,32
0,0%
01045 CONTRAPARTIDA MDA PRONAT - AQUIS PATRULHA AGRICOLA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02115 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO ESTADO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01028 COBERTURA DAS QUADRAS DA CAPELA DO SAICÃ E UMBU R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02100 MANUT.DO EJA - EDUC.JOVENS E ADULTOS - MDE 25% CF R$ 20.000,00 R$ -20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01011 CONST.MÓDULOS SANITÁRIOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01047 CONTRAPARTIDA CONV. 833637/16 MAPA - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02053 MANUTENÇÃO INVERNO GAÚCHO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01013 COBERTURA DE QUADRAS ESCOLARES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
09997 RESERVA DO RPPS R$ 3.603.668,63 R$ -165.000,00 R$ 0,00 R$ 3.438.668,63
0,0%
01067 CONSTR.QDRA.POLIESPORTIVA NA RUA BATOVI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02087 MULTAS DE TRÂNSITO RECURSO VINCULADO R$ 558,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 558,22
0,0%
01015 FNS- PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01090 RECAP.ASFÁLTICO DA RUA DUQUE DE CAIXAS CONV.MINIST.CIDADES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02074 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA FERROVIÁRIA R$ 1.000,00 R$ -1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02123 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA R$ 2.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.280,00
0,0%
01017 DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO C/UNIÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01095 CONS.POPULAR – FPE- SEAPA -AQUIS.EQUIPAMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02091 MANUT.AMPL.REMOD.E CONSERV.DE PARQUES E JARDINS R$ 10.000,00 R$ -10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01038 FNS - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01002 TERMO DE ADESÃO - FEAS-PEAS R$ 3.318,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.318,52
0,0%
01019 CONSTRUÇÃO DE SALA VELATÓRIA NO INTERIOR DO MUNCÍPIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01165 FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 201405963 R$ 0,00 R$ 41.340,00 R$ 0,00 R$ 41.340,00
0,0%
01102 CONTR.MUNIC. CONST.COBERT.QDA.ESCOLA FERNÃO DIAS E CÂNDIDO JOSÉ VAZ. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02061 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR R$ 23.000,00 R$ -23.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02093 CASA DE CACEQUI NA EXPOINTER R$ 5.000,00 R$ -5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01004 AQUIS. TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE UNID.BÁSICA DE SAÚDE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02143 FNAS PROG. BPC NA ESCOLA- QUESTIONÁRIO A SER APLICADO R$ 19,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,87
0,0%
02046 MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02110 MANUT.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE R$ 5.798,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.798,96
0,0%
01022 FNDE-TERMO DE COMPROM. PAR201302456/2013 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02031 COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PSF R$ 12.000,00 R$ -8.131,80 R$ 0,00 R$ 3.868,20
0,0%
01006 AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DE SOLOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02016 PRÓ-JOVEM R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02048 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA R$ 1.449,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.449,84
0,0%
02129 AQUIS., CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS R$ 5.000,00 R$ -5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01024 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.CLINICA OFTALMOLOGIA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02065 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA - REC. PROFINAGRO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
TOTAIS: R$ 42.466.849,40 R$ 4.050.266,48 R$ 41.187.528,56 R$ 5.329.587,32 88,5%