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Execução Orçamentária por Localizador - 2015
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Programas, Ações e Projetos Vlr. Orçado Vlr. Corrigido Vlr. Executado Vlr. Restante % Comp.
02135 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO R$ 7.050,00 R$ 102.950,00 R$ 110.000,00 R$ 0,00
100,0%
02028 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PPD R$ 3.600,00 R$ 0,00 R$ 3.600,00 R$ 0,00
100,0%
02015 AUXILIOS E SUBVENÇÕES R$ 67.000,00 R$ -25.094,00 R$ 41.906,00 R$ 0,00
100,0%
02017 ASSISTÊNCIA E CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PROG. LEITE R$ 61.000,00 R$ 7.200,00 R$ 68.200,00 R$ 0,00
100,0%
02066 COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS R$ 500.000,00 R$ 36.710,00 R$ 536.689,72 R$ 20,28
100,0%
02121 FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO R$ 45.000,00 R$ 27.746,00 R$ 72.741,70 R$ 4,30
100,0%
02114 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO R$ 113.581,40 R$ 43.139,67 R$ 156.711,25 R$ 9,82
100,0%
02019 DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS R$ 28.000,00 R$ -1.060,00 R$ 26.936,00 R$ 4,00
100,0%
02111 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL R$ 56.700,00 R$ 61.160,00 R$ 117.840,36 R$ 19,64
100,0%
02003 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO R$ 513.327,59 R$ -3.903,00 R$ 509.271,83 R$ 152,76
100,0%
02082 INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS R$ 45.000,00 R$ -25.480,00 R$ 19.513,60 R$ 6,40
100,0%
02029 MANUT.DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.308.409,52 R$ 558.271,00 R$ 2.865.684,49 R$ 996,03
100,0%
02075 REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS R$ 120.000,00 R$ -8.935,00 R$ 111.016,16 R$ 48,84
100,0%
02079 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEFAZ R$ 615.321,21 R$ 149.620,00 R$ 764.543,87 R$ 397,34
99,9%
02083 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMTT R$ 1.394.248,80 R$ 38.925,00 R$ 1.432.410,66 R$ 763,14
99,9%
02088 MANUT.APMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 215.000,00 R$ 133.055,00 R$ 347.832,51 R$ 222,49
99,9%
02094 MANUT.DA FOPAG SECM - MDE 25% CF R$ 586.068,93 R$ 173.238,00 R$ 758.722,20 R$ 584,73
99,9%
02078 MANUTENÇÃO DO CARNAVAL DE RUA R$ 85.000,00 R$ 14.000,00 R$ 98.896,59 R$ 103,41
99,9%
02102 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 60% R$ 2.060.299,51 R$ 196.932,00 R$ 2.254.673,70 R$ 2.557,81
99,9%
02006 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA PGM R$ 392.110,68 R$ 114.415,00 R$ 505.949,37 R$ 576,31
99,9%
02103 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 40% R$ 590.510,93 R$ 166.448,00 R$ 755.978,99 R$ 979,94
99,9%
02112 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - RC. PRÓPRIOS R$ 78.000,00 R$ -40.000,00 R$ 37.949,47 R$ 50,53
99,9%
02058 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMAMA R$ 438.340,19 R$ 62.420,00 R$ 500.055,70 R$ 704,49
99,9%
01007 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES SAL.EDUC. R$ 20.000,00 R$ 7.580,00 R$ 27.536,00 R$ 44,00
99,8%
00007 AUXILIOS E SUBVENÇÕES R$ 300.000,00 R$ -123.060,00 R$ 176.578,60 R$ 361,40
99,8%
02068 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECAD R$ 1.494.301,51 R$ -738.024,30 R$ 754.359,32 R$ 1.917,89
99,7%
02073 PROMOÇÃO DE EVENTOS/ATIVIDADES CULTURAIS R$ 139.000,00 R$ -85.900,00 R$ 52.962,90 R$ 137,10
99,7%
01008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/TRANSP.ESCOLAR SAL.EDUCAÇÃO R$ 60.000,00 R$ 110.000,00 R$ 169.500,00 R$ 500,00
99,7%
02116 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA R$ 22.000,00 R$ 5.200,00 R$ 27.105,82 R$ 94,18
99,7%
02012 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 609.010,69 R$ 81.558,26 R$ 688.131,89 R$ 2.437,06
99,6%
02070 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECTUR R$ 505.676,94 R$ 68.690,00 R$ 572.199,84 R$ 2.167,10
99,6%
02122 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL ESTUDANTIL R$ 25.000,00 R$ -12.475,00 R$ 12.475,00 R$ 50,00
99,6%
01032 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO R$ 0,00 R$ 33.037,52 R$ 32.896,00 R$ 141,52
99,6%
02040 MANUTENÇÃO DO PAB FIXO R$ 139.964,66 R$ 216.121,00 R$ 354.525,58 R$ 1.560,08
99,6%
02085 CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMTT R$ 665.000,00 R$ 11.100,00 R$ 673.098,83 R$ 3.001,17
99,6%
02010 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO R$ 162.544,44 R$ 9.012,00 R$ 170.782,02 R$ 774,42
99,5%
02032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE R$ 455.000,00 R$ 19.286,00 R$ 471.990,50 R$ 2.295,50
99,5%
02125 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEPLANIC R$ 296.597,27 R$ 11.500,00 R$ 306.550,48 R$ 1.546,79
99,5%
02117 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - RP R$ 20.000,00 R$ -12.622,00 R$ 7.331,76 R$ 46,24
99,4%
02026 MANUT. DA FOPAG DO CICA R$ 82.186,84 R$ 19.916,00 R$ 101.458,29 R$ 644,55
99,4%
02030 COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PACS R$ 110.845,09 R$ 104.970,00 R$ 214.409,32 R$ 1.405,77
99,3%
02034 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE R$ 990.000,00 R$ 300.774,00 R$ 1.282.013,63 R$ 8.760,37
99,3%
02059 MANUTENÇÃO DA SMAMA R$ 195.000,00 R$ 42.741,00 R$ 235.945,65 R$ 1.795,35
99,2%
02031 COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PSF R$ 143.126,46 R$ 22.829,00 R$ 164.698,57 R$ 1.256,89
99,2%
02043 MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO ESTADUAL R$ 48.114,42 R$ 61.020,00 R$ 108.295,94 R$ 838,48
99,2%
02033 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMS R$ 480.000,00 R$ 7.290,00 R$ 483.015,43 R$ 4.274,57
99,1%
02089 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS R$ 165.000,00 R$ 18.000,00 R$ 181.347,43 R$ 1.652,57
99,1%
00004 PASEP R$ 364.163,34 R$ -525,00 R$ 359.669,63 R$ 3.968,71
98,9%
02096 MANUTENÇÃO DA SECM - MDE 25% DA CF R$ 477.160,00 R$ 105.064,00 R$ 575.693,02 R$ 6.530,98
98,9%
02099 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25% DA CF R$ 110.000,00 R$ -11.816,00 R$ 97.029,61 R$ 1.154,39
98,8%
02039 MANUTENÇÃO DO PACS RECURSO FEDERAL R$ 330.001,24 R$ 18.130,00 R$ 343.954,12 R$ 4.177,12
98,8%
02084 MANUTENÇÃO DA SMTT R$ 250.000,00 R$ -67.639,00 R$ 180.159,29 R$ 2.201,71
98,8%
02120 MANUT.DO PROJETO AMIGOS DO ESPORTE E CRAQUE NA ESCOLA R$ 24.000,00 R$ -8.900,00 R$ 14.895,00 R$ 205,00
98,6%
02069 MANUTENÇÃO DA SECAD R$ 490.000,00 R$ 62.898,00 R$ 544.401,80 R$ 8.496,20
98,5%
02106 MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB R$ 678.018,61 R$ -1.109,00 R$ 666.325,18 R$ 10.584,43
98,4%
02008 MANUTENÇÃO DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS R$ 68.689,10 R$ -11.460,00 R$ 56.305,96 R$ 923,14
98,4%
02013 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 160.000,00 R$ -36.364,27 R$ 121.512,59 R$ 2.123,14
98,3%
02035 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 4.000,00 R$ -2.337,00 R$ 1.632,98 R$ 30,02
98,2%
02101 MANUT.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE 25%CF R$ 58.000,00 R$ -13.670,00 R$ 43.509,84 R$ 820,16
98,1%
02118 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES R$ 19.200,00 R$ 0,00 R$ 18.836,80 R$ 363,20
98,1%
02025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CICA R$ 42.000,00 R$ 23.581,00 R$ 64.201,33 R$ 1.379,67
97,9%
00003 RPPS R$ 2.009.801,18 R$ 0,00 R$ 1.966.680,42 R$ 43.120,76
97,9%
02119 MANUTENÇÃO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL R$ 20.000,00 R$ 1.370,00 R$ 20.877,60 R$ 492,40
97,7%
02095 COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB - MDE 25% CF R$ 556.138,40 R$ 318.941,00 R$ 854.771,32 R$ 20.308,08
97,7%
02004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO R$ 130.000,00 R$ 21.896,00 R$ 148.039,70 R$ 3.856,30
97,5%
02080 MANUTENÇÃO DA SEFAZ R$ 170.000,00 R$ 9.312,00 R$ 174.344,66 R$ 4.967,34
97,2%
02027 MANUT.DA FOPAG DO COMDICA R$ 56.471,08 R$ 2.700,00 R$ 57.516,74 R$ 1.654,34
97,2%
02107 MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB R$ 165.644,58 R$ 42.835,00 R$ 202.641,32 R$ 5.838,26
97,2%
02038 MANUTENÇÃO DO PSF RECURSO FEDERAL R$ 257.707,07 R$ 12.251,00 R$ 262.104,58 R$ 7.853,49
97,1%
02140 MANUT.DA FOPAG DA VISA R$ 0,00 R$ 183.502,84 R$ 177.951,69 R$ 5.551,15
97,0%
02060 CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMAMA R$ 220.000,00 R$ -30.984,00 R$ 182.840,80 R$ 6.175,20
96,7%
01025 ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UBS -PSF ESTADO R$ 3.814,05 R$ 169.351,97 R$ 167.442,00 R$ 5.724,02
96,7%
02104 MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60% FUNDEB R$ 221.398,69 R$ -40.449,00 R$ 174.935,33 R$ 6.014,36
96,7%
02126 MANUTENÇÃO DA SEPLANIC R$ 85.000,00 R$ -5.480,00 R$ 76.625,01 R$ 2.894,99
96,4%
02097 CONSERV.E MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 25% DA CF R$ 320.000,00 R$ 47.900,00 R$ 353.598,13 R$ 14.301,87
96,1%
02071 MANUTENÇÃO DA SECTUR R$ 145.000,00 R$ -35.025,36 R$ 105.556,23 R$ 4.418,41
96,0%
02077 CAMPING DO SÃO SIMÃO R$ 43.500,00 R$ -32.471,00 R$ 10.540,97 R$ 488,03
95,6%
02007 MANUTENÇÃO DA PGM R$ 50.000,00 R$ -2.840,00 R$ 45.023,20 R$ 2.136,80
95,5%
02014 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO FMAS R$ 19.500,00 R$ 700,00 R$ 19.261,64 R$ 938,36
95,4%
02072 CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SECTUR R$ 30.000,00 R$ -2.000,00 R$ 26.697,20 R$ 1.302,80
95,3%
02042 MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO FEDERAL R$ 107.362,24 R$ -2.145,00 R$ 99.411,12 R$ 5.806,12
94,5%
02128 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL R$ 5.000,00 R$ 260,00 R$ 4.967,00 R$ 293,00
94,4%
02136 SIA SUS – AMBULATORIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. R$ 4.583,91 R$ 154.583,51 R$ 150.038,48 R$ 9.128,94
94,3%
02036 MANUTENÇÃO VIGIÂNCIA SANITÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS R$ 9.500,00 R$ -5.125,00 R$ 4.113,53 R$ 261,47
94,0%
02037 CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA R$ 9.500,00 R$ 4.988,00 R$ 13.492,70 R$ 995,30
93,1%
02133 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA/OFICINAS TERAPEUTICAS. R$ 36.913,33 R$ 0,00 R$ 34.338,37 R$ 2.574,96
93,0%
02105 MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% FUNDEB R$ 25.719,91 R$ 8.913,00 R$ 32.108,22 R$ 2.524,69
92,7%
02009 MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS R$ 60.000,00 R$ 26.460,00 R$ 79.720,92 R$ 6.739,08
92,2%
02057 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SMAMA R$ 120.000,00 R$ -116.300,00 R$ 3.405,85 R$ 294,15
92,1%
02123 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA R$ 2.460,00 R$ 0,00 R$ 2.240,00 R$ 220,00
91,1%
02065 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA - REC. PROFINAGRO R$ 28.140,84 R$ 2.500,00 R$ 27.776,84 R$ 2.864,00
90,7%
01024 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.CLINICA OFTALMOLOGIA R$ 0,00 R$ 130.408,28 R$ 117.950,00 R$ 12.458,28
90,4%
02132 PSF – NASF – REC. FEDERAL. R$ 144.351,29 R$ 14.442,00 R$ 143.452,81 R$ 15.340,48
90,3%
02020 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA R$ 46.735,56 R$ 8.789,55 R$ 50.093,60 R$ 5.431,51
90,2%
00002 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA R$ 664.905,14 R$ -126.106,00 R$ 485.713,95 R$ 53.085,19
90,1%
02138 FNAS PROG.NAC.PROM.ACES. MUNDO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO R$ 35.120,00 R$ 3.700,00 R$ 34.823,50 R$ 3.996,50
89,7%
02011 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO R$ 22.000,00 R$ -5.200,00 R$ 15.003,71 R$ 1.796,29
89,3%
02124 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE R$ 1.920,00 R$ 0,00 R$ 1.707,00 R$ 213,00
88,9%
01033 MDA PRONAT-AQUIS.PATRULHA AGRÍCOLA R$ 0,00 R$ 275.000,00 R$ 244.460,00 R$ 30.540,00
88,9%
02005 CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DO GABINETE R$ 46.000,00 R$ -12.516,00 R$ 29.530,41 R$ 3.953,59
88,2%
02108 MANUT.CONSERV.PRÉDIOS ESCOLARES - SALÁRIO EDUCAÇÃO R$ 214.861,67 R$ -99.580,00 R$ 100.287,53 R$ 14.994,14
87,0%
02113 MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR UNIÃO - FNDE R$ 22.771,50 R$ 7.000,00 R$ 25.587,10 R$ 4.184,40
85,9%
02076 PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS R$ 80.000,00 R$ -16.100,00 R$ 54.898,60 R$ 9.001,40
85,9%
01028 COBERTURA DAS QUADRAS DA CAPELA DO SAICÃ E UMBU R$ 306.180,00 R$ 0,00 R$ 258.184,93 R$ 47.995,07
84,3%
02109 MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO R$ 60.000,00 R$ 3.000,00 R$ 52.980,57 R$ 10.019,43
84,1%
02051 MANUTENÇÃO PMAQ - PAB VARIÁVEL R$ 79.823,45 R$ 215.045,00 R$ 245.319,64 R$ 49.548,81
83,2%
02134 FNAS – PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV R$ 108.000,00 R$ 0,00 R$ 88.013,43 R$ 19.986,57
81,5%
02142 FORMAÇÃO DA CULTURA AFRO BRASILEIRA-SAL.EDUCAÇÃO R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 8.000,00 R$ 2.000,00
80,0%
02127 CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SEPLAN R$ 20.000,00 R$ 740,00 R$ 16.122,56 R$ 4.617,44
77,7%
01010 REVESTIMENTO ASFALTICO DE RUAS R$ 691.825,30 R$ 23.500,00 R$ 508.656,68 R$ 206.668,62
71,1%
02139 ATEN.INTEG.SAÚDE PES.PRIV.LIBERD.SIST.PRIS.PNAISP R$ 0,00 R$ 91.609,96 R$ 64.216,06 R$ 27.393,90
70,1%
02044 MANUTENÇÃO PSF RECURSO ESTADUAL R$ 192.511,77 R$ -49.800,67 R$ 96.052,87 R$ 46.658,23
67,3%
02055 MANUTENÇÃO DO 1ª INFÂNCIA MELHOR - PIM R$ 180.719,05 R$ 79,59 R$ 121.633,92 R$ 59.164,72
67,3%
02022 IGDSUAS - APOIO FINANC.MINIST.DES.SOCIAL COMB.FOME R$ 16.412,54 R$ 6.877,92 R$ 15.656,45 R$ 7.634,01
67,2%
02041 MANUT.DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA REC.FEDERAL R$ 71.332,64 R$ 0,00 R$ 47.919,00 R$ 23.413,64
67,2%
02086 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA JARI R$ 4.000,00 R$ -3.400,00 R$ 398,55 R$ 201,45
66,4%
02021 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO R$ 72.000,00 R$ 2.201,39 R$ 49.006,22 R$ 25.195,17
66,0%
02129 AQUIS., CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS R$ 150.000,00 R$ 8.908,00 R$ 100.498,72 R$ 58.409,28
63,2%
02052 MANUTENÇÃO NAAB - NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE MENTAL R$ 96.000,00 R$ 0,00 R$ 60.060,38 R$ 35.939,62
62,6%
02018 PLANTÃO SOCIAL R$ 100.000,00 R$ 174.654,30 R$ 166.124,25 R$ 108.530,05
60,5%
00006 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 56.121,42 R$ 43.878,58
56,1%
02047 MANUT.DA ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA RECURSO ESTADO R$ 53.844,71 R$ 0,00 R$ 29.889,94 R$ 23.954,77
55,5%
02054 MANUTENÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE R$ 36.887,83 R$ 0,00 R$ 20.291,48 R$ 16.596,35
55,0%
02137 PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL R$ 36.062,91 R$ 0,00 R$ 19.716,16 R$ 16.346,75
54,7%
02024 MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS - COMDICA R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 2.230,64 R$ 2.269,36
49,6%
02100 MANUT.DO EJA - EDUC.JOVENS E ADULTOS - MDE 25% CF R$ 19.729,07 R$ -15.400,00 R$ 1.885,54 R$ 2.443,53
43,6%
02110 MANUT.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE R$ 4.712,66 R$ 0,00 R$ 2.029,74 R$ 2.682,92
43,1%
02050 MANUTENÇÃO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA R$ 183.758,76 R$ 0,00 R$ 78.108,87 R$ 105.649,89
42,5%
01001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS R$ 634.567,94 R$ 241.000,00 R$ 366.360,00 R$ 509.207,94
41,8%
02067 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE R$ 18.434,59 R$ 0,00 R$ 7.200,00 R$ 11.234,59
39,1%
02023 FNAS - IGDSUAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.823,62 R$ 300,00 R$ 666,60 R$ 1.457,02
31,4%
02141 CEO- LABORAT.REGION.PROTESE DENTARIAS MEDIA E ALTA COMPEXIDADE R$ 0,00 R$ 90.000,00 R$ 20.958,80 R$ 69.041,20
23,3%
02074 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA FERROVIÁRIA R$ 1.000,00 R$ -500,00 R$ 110,00 R$ 390,00
22,0%
00001 SENTENÇAS JUDICIAIS R$ 300.000,00 R$ -160.097,00 R$ 25.953,23 R$ 113.949,77
18,6%
02056 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA RECURSO FEDERAL R$ 7.622,46 R$ -5.500,00 R$ 392,30 R$ 1.730,16
18,5%
02131 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL – FNDE R$ 1.418,50 R$ 0,00 R$ 199,00 R$ 1.219,50
14,0%
02092 MANUT.E CONSERV.DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 149,60 R$ 950,40
13,6%
01014 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE R$ 30.000,00 R$ -1.500,00 R$ 2.905,00 R$ 25.595,00
10,2%
02045 MANUTENÇÃO PACS RECURSO ESTADUAL R$ 25.400,35 R$ 0,00 R$ 431,60 R$ 24.968,75
1,7%
02063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PRÓ-FINAGRO R$ 42.211,26 R$ -2.500,00 R$ 387,00 R$ 39.324,26
1,0%
02087 MULTAS DE TRÂNSITO RECURSO VINCULADO R$ 1.960,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.960,50
0,0%
01011 CONST.MÓDULOS SANITÁRIOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01013 COBERTURA DE QUADRAS ESCOLARES R$ 185.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 185.000,00
0,0%
02091 MANUT.AMPL.REMOD.E CONSERV.DE PARQUES E JARDINS R$ 110.000,00 R$ -82.400,00 R$ 0,00 R$ 27.600,00
0,0%
00005 PASEP CIDE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01064 CONV.MINIST.CIDADES PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA HUMAITÁ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01015 FNS- PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO R$ 721.917,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 721.917,45
0,0%
02093 CASA DE CACEQUI NA EXPOINTER R$ 20.000,00 R$ -20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01089 CALÇ.DAS RUAS 20 DE SETEMBRO E PADRE VITORINO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02061 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR R$ 50.000,00 R$ -50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01017 DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO C/UNIÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02046 MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01002 TERMO DE ADESÃO - FEAS-PEAS R$ 19.777,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.777,45
0,0%
01094 MAPA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02148 FNS - SAÚDE NA ESCOLA R$ 0,00 R$ 3.570,75 R$ 0,00 R$ 3.570,75
0,0%
01020 FES FAEC R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02016 PRÓ-JOVEM R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02048 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA R$ 26.130,20 R$ -25.429,00 R$ 0,00 R$ 701,20
0,0%
01004 AQUIS. TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE UNID.BÁSICA DE SAÚDE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01101 FNDE/MEC CONST.COBERT.QDA.ESCOLA FERNÃO DIAS E CÂNDIDO JOSÉ VAZ. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
09997 RESERVA DO RPPS R$ 2.666.833,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.666.833,92
0,0%
01022 FNDE-TERMO DE COMPROM. PAR201302456/2013 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01006 AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DE SOLOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01026 CONTRAP.MUNICÍPIO P/AQUIS. EQUIP. CONSTR. PRONTO SOCORRO 24H-CONS. POPULAR. R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00
0,0%
01029 CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PARQUES DE EVENTOS R$ 150.000,00 R$ -150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01012 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02090 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REC. CIDE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01067 CONSTR.QDRA.POLIESPORTIVA NA RUA BATOVI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01016 DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO C/ESTADO. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01090 RECAP.ASFÁLTICO DA RUA DUQUE DE CAIXAS CONV.MINIST.CIDADES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02062 MANUTENÇÃO DO PROJETO BACIA LEITEIRA R$ 5.500,00 R$ -5.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02143 FNAS PROG. BPC NA ESCOLA- QUESTIONÁRIO A SER APLICADO R$ 0,00 R$ 5.520,00 R$ 0,00 R$ 5.520,00
0,0%
01018 AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE – CONV. PORTARIA SES OU TERMOS DE COMPROMI R$ 2.794,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.794,14
0,0%
01003 FNAS - PROG.PISO BÁSICO VARIÁVEL II R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01095 CONS.POPULAR – FPE- SEAPA -AQUIS.EQUIPAMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02064 MANUTENÇÃO DAS AGROINDUSTRIAS R$ 15.000,00 R$ -14.991,00 R$ 0,00 R$ 9,00
0,0%
02081 CONSEV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SEFAZ R$ 15.000,00 R$ -14.800,00 R$ 0,00 R$ 200,00
0,0%
02158 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01021 DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE – EMENDA PARLAMEN TAR CONVÊNIO C/ FUNA R$ 1.761,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.761,71
0,0%
02049 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - DIABETES MELLITUS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02098 MANUT.VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - MOBREC 25% DA CF R$ 5.000,00 R$ -4.200,00 R$ 0,00 R$ 800,00
0,0%
02130 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM O ESTADO R$ 30.000,00 R$ -29.500,00 R$ 0,00 R$ 500,00
0,0%
01005 PNAB - CONSTR.DE PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
01102 CONTR.MUNIC. CONST.COBERT.QDA.ESCOLA FERNÃO DIAS E CÂNDIDO JOSÉ VAZ. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
02115 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO ESTADO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,0%
09999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 313.127,73 R$ -313.105,80 R$ 0,00 R$ 21,93
0,0%
01023 AQUIS.EQUIP.CONSTR.PRONTO SOCORRO 24H-CONS.POPULAR R$ 14.066,50 R$ 547.150,65 R$ 0,00 R$ 561.217,15
0,0%
02053 MANUTENÇÃO INVERNO GAÚCHO R$ 36,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,74
0,0%
01009 CALÇAMENTO DE RUAS R$ 100.000,00 R$ -94.930,00 R$ 0,00 R$ 5.070,00
0,0%
TOTAIS: R$ 34.829.775,56 R$ 3.312.240,76 R$ 31.771.861,05 R$ 6.370.155,27 83,3%